Русско-Полянский муниципальный район
Солнечное сельское поселение

Список МО > Администрация Русско-Полянского муниципального района > Поселения района > Солнечное > Поселение

ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы Солнечного сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Солнечного сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» на 2014-2020 годы на 1 января 2018г.

ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы Солнечного сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Солнечного сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» на 2014-2020 годы на 1 января 2018 года

 

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Солнечного сельского поселения Русско-Полянского

муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы

Солнечного сельского поселения Русско-Полянского

муниципального района Омской области» на 2014-2020 годы

(наименование муниципальной программы Солнечного поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области)

на 1 января 2018 года

 

п\п

Наименование показателя

Финансовое обеспечение

Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Источник

 

Объем (рублей) 2016 год

Наименование

Единица

измерения

Значение

Всего

<2017>

2016 год

Главный распорядитель средств областного бюджета

Целевая статья расходов

План

Факт

<2017>

План

Факт

<2017>

                       

 

1


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Цель муниципальной программы: "Улучшение социально-экономической ситуации на территории сельского поселения. Создание условий повышения качества жизни и оздоровления населения, реализация социальных прав и гарантий граждан, полного и эффективного выполнения обязательств органов местного самоуправления"

 

Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Создание условий для социально-культурного развития Солнечного сельского поселения Русско-Полянского муниципального района

 

 

Задача 1 подпрограммы 1: Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

Х

Х

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

Х

Х

 

3. Иных источников

Х

Х

 

 

Основное мероприятие: Мероприятия в области культуры, физической культуры и спорта

Х

 

Всего, из них расходы за счет:

445,67

445,67

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

445,67

445,67

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 1: организация и проведение спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий

 

 

Всего, из них расходы за счет:

58,99

58,99

Численность человек, занимающихся физической культурой и спортом

чел

50

50

50

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

58,99

58,99

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

 

 

 

 

Мероприятие 2: Функционирование муниципального казенного учреждения культуры «Неволинский КДЦ»

 

 

Всего, из них расходы за счет:

386,67

379,99

Степень по финансовому обеспечению деятельности учреждений культуры

%

100

100

100

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

386,67

379,99

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

 

 

 

 

Мероприятие 3: Обеспечение организации и участие творческих коллективов в районных, зональных и областных праздниках, фестивалях

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Количество, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях

чел

50

50

50

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

 

 

 

 

Мероприятие 4: Расчет иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий в сфере библиотечного обслуживания

   

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Степень обеспеченности иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий в сфере библиотечного обслуживания

%

100

100

100

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

Х

Х

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

Х

Х

 

3. Иных источников

Х

Х

 

 

Основное мероприятие: Содействие занятости населения и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Х

 

Всего, из них расходы за счет:

187,74

187,74

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

135,23

135,05

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

52,51

52,51

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 1: Организация и проведение оплачиваемых общественных работ и трудоустройство на летний период несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет

 

 

Всего, из них расходы за счет:

49,13

49,13

Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

чел

30

30

30

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

49,13

49,13

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 2: организация и финансирование общественных работ

 

 

Всего, из них расходы за счет:

138,61

138,61

Численность получателей государственной услуги по организации временных рабочих мест в рамках общественных работ

чел

1

1

1

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

86,10

86,10

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

52,51

52,51

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 3: Резервные фонды

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Резервные фонды

%

100

100

100

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Х

 

Всего, из них расходы за счет:

633,41

633,41

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

580,90

580,90

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

52,51

52,51

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

Цель подпрограммы № 2 муниципальной программы: Создание условий для экономического развития Солнечного сельского поселения

 

 

Задача № 1 подпрограммы 2: Повышение эффективности системы муниципального управления Солнечного сельского поселения в целях улучшения качества жизни населения Солнечного сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

Х

Х

 

 

 

 

 

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

Х

Х

 

 

 

 

 

 

3. Иных источников

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности администрации Солнечного сельского поселения

Х

 

Всего, из них расходы за счет:

5132,14

5132,14

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

5014,33

5014,33

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

117,81

117,81

 

3. Иных источников

 

 

 

 

Мероприятие 1: Организация в границах поселения водоснабжения населения

 

 

Всего, из них расходы за счет:

60,66

60,66

 

 

 

 

 

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

60,66

60,66

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 2: Организация в границах населения теплоснабжения населения

 

 

Всего, из них расходы за счет:

57,15

57,15

 

 

 

 

 

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

57,15

57,15

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 3: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Качество проведенных мероприятий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

%

100

100

100

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 4: приобретение имущества в казну, содержание и обслуживание объектов, находящихся в казне, в том числе получение информации, сведений, документов, необходимых для выполнения функций по управлению собственности Солнечного сельского поселения

 

 

Всего, из них расходы за счет:

280,24

280,24

Процент затрат на содержание муниципальной собственности находящейся в муниципальной казне

%

100

100

100

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

280,24

280,24

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 5: Функционирование Муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление администрации Солнечного сельского поселения»

 

 

Всего, из них расходы за счет:

2175,79

2175,79

Сумма кредиторской задолженности (в год)

Тыс.руб

 

 

 

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

2175,79

2175,79

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 6: Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)муниципальных органов либо должностных лиц этих органов, а так же при осуществлении деятельности казенного учреждения

 

 

Всего, из них расходы за счет:

180,91

180,91

Степень уплаты судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда

%

100

100

100

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

180,91

180,91

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 7: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Солнечного сельского поселения

 

 

Всего, из них расходы за счет:

2266,99

2266,99

Оценка уровня качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном районе

%

100

100

100

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

2266,99

2266,99

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

 

 

 

3. Иных источников

 

 

 

 

Мероприятие 8: субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Степень обеспеченности субсидиями юридических лиц (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

%

100

100

100

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 9: Разработка и внесение изменений в генеральный план территории Солнечного сельского поселения

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Степень выполнения работ по разработке генеральных планов

%

100

100

100

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 10: Содержание инфраструктуры вещевой ярмарки на территории Солнечного сельского поселения

 

 

Всего, из них расходы за счет:

150,39

150,39

Степень выполнения работ по содержанию территории вещевой ярмарки

%

100

100

100

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

150,39

150,39

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Задача 2 подпрограммы 2 Обеспечение программными продуктами муниципальных образований

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

 

 

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

 

 

 

3. Иных источников

 

 

 

 

Основное мероприятие: Программные продукты муниципальных образований

Х

 

Всего, из них расходы за счет:

59,4

59,4

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

59,4

59,4

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 1 Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области

 

 

Всего, из них расходы за счет:

59,4

59,4

Степень обеспечения программными продуктами

%

100

100

100

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

59,4

59,4

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Задача 3 подпрограммы 2 Техническая и кадастровая документация

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

 

 

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

 

 

 

3. Иных источников

 

 

 

 

Основное мероприятие: Оформление технической и кадастровой документации

Х

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

 

 

 

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

 

 

 

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 1 Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Степень выполнения плана по оформлению технической документации

%

100

100

100

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 2 Оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Степень выполнения плана по оформлению кадастровой документации

%

100(%)

100

100

 

 

 

 

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

 

 

 

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

 

 

 

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Задача 4 подпрограммы 2 Улучшение состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

 

 

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

 

 

 

3. Иных источников

 

 

 

 

Основное мероприятие: Дорожные фонды

Х

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 1: текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Степень выполнения плана по текущему ремонту действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 2: содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Степень выполнения по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Задача 5 подпрограммы 2 Межбюджетные трансферты

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

 

 

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

 

 

 

3. Иных источников

 

 

 

 

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты

Х

 

Всего, из них расходы за счет:

48,00

48,00

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

48,00

48,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 1: юридическое сопровождение

 

 

Всего, из них расходы за счет:

45,00

45,00

Степень оказания юридической помощи

%

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

45,00

45,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 2: внешний финансовый контроль

 

 

Всего, из них расходы за счет:

3,00

3,00

Степень выполнения финансового контроля

%

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

3,00

3,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

 

 

Всего, из них расходы за счет:

5239,53

5239,53

 

 

 

 

 

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

5121,73

5121,73

 

 

 

 

 

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

117,80

117,80

 

 

 

 

 

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Развитие высококвалифицированного кадрового потенциала муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в Солнечном сельском поселении

 

 

Задача 1 подпрограммы 3: Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих администрации Солнечного сельского поселения

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

 

 

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

 

 

 

3. Иных источников

 

 

 

 

Основное мероприятие: профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих

Х

 

Всего, из них расходы за счет:

3,00

3,00

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

3,00

3,00

 

 

 

 

 

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1: профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих

 

 

Всего, из них расходы за счет:

3,00

3,00

Переподготовка, повышение квалификации

%

100

100

100

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

3,00

3,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы

 

 

Всего, из них расходы за счет:

3,00

3,00

 

 

 

 

 

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

3,00

3,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Модернизация и развитие автомобильных дорог Солнечного сельского поселения

 

 

Задача 1 подпрограммы 4: Улучшение состояния дорог и повышение безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

 

 

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

 

 

 

3. Иных источников

 

 

 

 

Основное мероприятие: дорожные фонды

Х

 

Всего, из них расходы за счет:

2993,62

2993,62

 

 

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

1131,48

1131,48

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

1862,14

1862,14

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых произведен капитальный и текущий ремонт

км

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 2: капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых произведен капитальный и текущий ремонт

км

 

 

 

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

Х

Х

Х

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

 

 

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Мероприятие 3: строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых произведен капитальный и текущий ремонт

км

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 4: реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых произведен капитальный и текущий ремонт

км

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 5: содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

 

 

Всего, из них расходы за счет:

2993,62

2993,62

Степень выполнения по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

100

100

100

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

1131,48

98,01

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

1862,14

1862,14

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы

 

 

Всего, из них расходы за счет:

2993,62

2993,62

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

1131,48

1131,48

 

 

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

1862,14

1862,14

 

 

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

Цель подпрограммы 5 муниципальной программы: Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления, снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе посредством строительства и реконструкции котельных, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, строительства объектов защиты инженерной инфраструктуры от вредного воздействия грунтовых вод

 

 

Задача 1 подпрограммы 5: Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления, снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе посредством строительства и реконструкции котельных, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, строительства объектов защиты инженерной инфраструктуры от вредного воздействия грунтовых вод

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

 

 

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

 

 

 

3. Иных источников

 

 

 

 

Основное мероприятие 1: приобретение и установка технологического оборудования на котельную № 4 в с.Солнечное

Х

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 1: капитальный ремонт котла на котельной № 4 по ул.Бульварная, д.17 в с.Солнечное за счет средств резервного фонда Правительства Омской области

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Степень выполнения плана по установке и приобретению технологического оборудования

%

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Основное мероприятие 2: повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами водоснабжения, отопления

Х

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 1: организация в границах поселения водоснабжения населения

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Степень выполнения плана по обеспечению населения водой

%

100

100

100

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 2: Организация в границах поселения теплоснабжения населения

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Степень выполнения плана по обеспечению населения теплом

%

100

100

100

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

Цель подпрограммы 6 муниципальной программы: Обеспечение безопасности территории Солнечного сельского поселения

 

 

Задача 1 подпрограммы 6: Повышение качества и результативности мер по противодействию терроризму, обеспечению безопасности дорожного движения и безопасности граждан на территории Солнечного сельского поселения

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

 

 

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

 

 

 

3. Иных источников

 

 

 

 

Основное мероприятие: национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Х

 

Всего, из них расходы за счет:

127,76

127,76

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

127,76

127,76

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 1: защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона

 

 

Всего, из них расходы за счет:

127,76

127,76

Степень выполнения мероприятий в области ГО и ЧС

%

100

100

100

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

127,76

127,76

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 2: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Степень выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

%

100

100

100

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Задача 2 подпрограммы 6 Совершенствование системы управления  деятельности по повышению безопасности дорожного движения, повышения правосознания и ответственности участников дорожного движения, в том числе детей и подростков

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

 

 

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

 

 

 

3. Иных источников

 

 

 

 

Основное мероприятие 1: совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения

Х

 

Всего, из них расходы за счет:

341,26

341,26

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

341,26

341,26

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 1: уличное освещение

 

 

Всего, из них расходы за счет:

341,26

341,26

Степень выполнения плана по установке и ремонту приборов уличного освещения

%

100

100

100

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

341,26

341,26

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Основное мероприятие 2: создание системы социальной профилактики правонарушений

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

 

Мероприятие 1: ликвидация очагов дикорастущих наркосодержащих растений

 

 

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Количество уничтоженных дикорастущих наркосодержащих растений

га

Х

Х

Х

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

Итого по подпрограмме 6 муниципальной программы

 

 

Всего, из них расходы за счет:

469,02

469,02

 

 

 

 

 

 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

469,02

469,02

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

0,00

0,00

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

ВСЕГО по муниципальной программе

Х

 

Всего, из них расходы за счет:

9338,58

9338,58

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из бюджетов бюджетной системы

7306,13

7306,13

 

2.Поступлений целевого характера из бюджетов бюджетной системы

2032,45

2032,45

 

3. Иных источников

0,00

0,00

 

                               
</